Dados do Empenho:

Número:05010487

Valor Total do Empenho:R$ 97.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.808,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 67.191,48

Dados da Liquidação:

Número:05010487.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.904,26

Valor Total Liquidado:R$ 10.805,58

Pagamento 27020414

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 14.904,26

Valor Líquido Pago: R$ 10.805,58


Histórico:

Ref. Fopag Jetons Comp. Fev/2026.