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- Pagamento Nº 13030048
Número:11030002
Valor Total do Empenho:R$ 3.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:11030002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00
Pagamento 13030048
Pago em: 13/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: GABRIELLE FERREIRA UCHOA (797.038.013-15)
Valor Total: R$ 3.500,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.500,00
Histórico:
MARÇO/26.