Dados do Empenho:

Número:05020008

Valor Total do Empenho:R$ 1.968,30

Valor Total Liquidado:R$ 1.968,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05020008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.968,30

Valor Total Liquidado:R$ 1.968,30

Pagamento 13030053

Pago em: 13/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Credor: JOSÉ MARIA DE PAULA ALMEIDA (060.898.283-00)

Valor Total: R$ 1.968,30

Valor Líquido Pago: R$ 1.968,30


Histórico:

FEV/26.