- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 13030053
Número:05020008
Valor Total do Empenho:R$ 1.968,30
Valor Total Liquidado:R$ 1.968,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05020008.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.968,30
Valor Total Liquidado:R$ 1.968,30
Pagamento 13030053
Pago em: 13/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS
Credor: JOSÉ MARIA DE PAULA ALMEIDA (060.898.283-00)
Valor Total: R$ 1.968,30
Valor Líquido Pago: R$ 1.968,30
Histórico:
FEV/26.