Dados do Empenho:

Número:05010569

Valor Total do Empenho:R$ 15.774,90

Valor Total Liquidado:R$ 10.516,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.258,30

Dados da Liquidação:

Número:05010569.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.629,15

Valor Total Liquidado:R$ 2.502,95

Pagamento 13030077

Pago em: 13/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 2.629,15

Valor do IRRF: R$ 126,20

Valor Líquido Pago: R$ 2.502,95


Histórico:

Pagamento da nf 3063, referente a locação de gol placa RIH4F04 para o setor de projetos e orçamento.