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- Pagamento Nº 13030099
Número:04020023
Valor Total do Empenho:R$ 3.818.617,79
Valor Total Liquidado:R$ 381.861,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.436.756,01
Número:04020023.001
Valor Total da Liquidação:R$ 381.861,78
Valor Total Liquidado:R$ 381.861,78
Pagamento 13030099
Pago em: 13/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Sub-elemento de Despesa 06 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: CENTRO DE FORMAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (01.604.488/0001-29)
Valor Total: R$ 381.861,78
Valor Líquido Pago: R$ 381.861,78
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE À 26º PARCELA DO TERMO 1591.23.12.29.01, FEVEREIRO/2026. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL