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- Pagamento Nº 13030100
Número:12010003
Valor Total do Empenho:R$ 284.793,00
Valor Total Liquidado:R$ 284.793,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:12010003.002
Valor Total da Liquidação:R$ 94.931,00
Valor Total Liquidado:R$ 93.791,83
Pagamento 13030100
Pago em: 13/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 94.931,00
Valor do IRRF: R$ 1.139,17
Valor Líquido Pago: R$ 93.791,83
Histórico:
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5287, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº14010001.