Dados do Empenho:

Número:12010003

Valor Total do Empenho:R$ 284.793,00

Valor Total Liquidado:R$ 284.793,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:12010003.002

Valor Total da Liquidação:R$ 94.931,00

Valor Total Liquidado:R$ 93.791,83

Pagamento 13030100

Pago em: 13/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 94.931,00

Valor do IRRF: R$ 1.139,17

Valor Líquido Pago: R$ 93.791,83


Histórico:

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5287, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº14010001.