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- Pagamento Nº 16030005
Número:05010295
Valor Total do Empenho:R$ 202.402,50
Valor Total Liquidado:R$ 39.430,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 162.971,95
Número:05010295.001
Valor Total da Liquidação:R$ 21.720,54
Valor Total Liquidado:R$ 21.720,54
Pagamento 16030005
Pago em: 16/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 21.720,54
Valor Líquido Pago: R$ 21.720,54
Histórico:
Pagamento da nf nº 929098, referente a combustível - Gasolina, jan/2026.