Dados do Empenho:

Número:05010295

Valor Total do Empenho:R$ 202.402,50

Valor Total Liquidado:R$ 39.430,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 162.971,95

Dados da Liquidação:

Número:05010295.001

Valor Total da Liquidação:R$ 21.720,54

Valor Total Liquidado:R$ 21.720,54

Pagamento 16030005

Pago em: 16/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 21.720,54

Valor Líquido Pago: R$ 21.720,54


Histórico:

Pagamento da nf nº 929098, referente a combustível - Gasolina, jan/2026.