Dados do Empenho:

Número:05010298

Valor Total do Empenho:R$ 271.653,00

Valor Total Liquidado:R$ 72.929,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 198.723,68

Dados da Liquidação:

Número:05010298.001

Valor Total da Liquidação:R$ 33.512,79

Valor Total Liquidado:R$ 33.512,79

Pagamento 16030011

Pago em: 16/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 33.512,79

Valor Líquido Pago: R$ 33.512,79


Histórico:

Pagamento da nf nº 929095, referente a combustível - Gasolina e Diesel, jan/2026.