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- Pagamento Nº 16030011
Número:05010298
Valor Total do Empenho:R$ 271.653,00
Valor Total Liquidado:R$ 72.929,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 198.723,68
Número:05010298.001
Valor Total da Liquidação:R$ 33.512,79
Valor Total Liquidado:R$ 33.512,79
Pagamento 16030011
Pago em: 16/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 33.512,79
Valor Líquido Pago: R$ 33.512,79
Histórico:
Pagamento da nf nº 929095, referente a combustível - Gasolina e Diesel, jan/2026.