Dados do Empenho:

Número:02020206

Valor Total do Empenho:R$ 26.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.240,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.459,33

Dados da Liquidação:

Número:02020206.001

Valor Total da Liquidação:R$ 21.240,67

Valor Total Liquidado:R$ 20.989,07

Pagamento 13020146

Pago em: 13/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 21.240,67

Valor Líquido Pago: R$ 20.989,07


Histórico: