Dados do Empenho:

Número:02020207

Valor Total do Empenho:R$ 14.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.466,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.333,66

Dados da Liquidação:

Número:02020207.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.466,34

Valor Total Liquidado:R$ 4.061,83

Pagamento 13020149

Pago em: 13/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.466,34

Valor Líquido Pago: R$ 4.061,83


Histórico: