- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 17030010
Número:05010021
Valor Total do Empenho:R$ 49.681,36
Valor Total Liquidado:R$ 8.423,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.258,32
Número:05010021.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.783,68
Valor Total Liquidado:R$ 1.762,28
Pagamento 17030010
Pago em: 17/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 1.783,68
Valor Líquido Pago: R$ 1.762,28
Histórico:
FEV/26.