Dados do Empenho:

Número:05010776

Valor Total do Empenho:R$ 48.067,29

Valor Total Liquidado:R$ 18.201,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.865,66

Dados da Liquidação:

Número:05010776.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.580,70

Valor Total Liquidado:R$ 3.494,77

Pagamento 17030019

Pago em: 17/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.580,70

Valor Líquido Pago: R$ 3.494,77


Histórico:

Pagamento referente as despesas com serviço de tarifa de energia elétrica do sistema de distribuição para titulares de unidades consumidoras, destinados a manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal, do contrato nº 2002.21.12.27.02, fatura nº 200919450, fev./2026.