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- Pagamento Nº 17030019
Número:05010776
Valor Total do Empenho:R$ 48.067,29
Valor Total Liquidado:R$ 18.201,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.865,66
Número:05010776.002
Valor Total da Liquidação:R$ 3.580,70
Valor Total Liquidado:R$ 3.494,77
Pagamento 17030019
Pago em: 17/03/2026Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 3.580,70
Valor Líquido Pago: R$ 3.494,77
Histórico:
Pagamento referente as despesas com serviço de tarifa de energia elétrica do sistema de distribuição para titulares de unidades consumidoras, destinados a manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal, do contrato nº 2002.21.12.27.02, fatura nº 200919450, fev./2026.