- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 17030028
Número:05010649
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.965,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.034,75
Número:05010649.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.768,41
Valor Total Liquidado:R$ 2.768,41
Pagamento 17030028
Pago em: 17/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 2.768,41
Valor Líquido Pago: R$ 2.768,41
Histórico:
MÊS DE FEVEREIRO/2.026.