- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 18030014
Número:05010252
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.555,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.444,91
Número:05010252.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.395,17
Valor Total Liquidado:R$ 2.218,48
Pagamento 18030014
Pago em: 18/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 2.395,17
Valor Líquido Pago: R$ 2.218,48
Histórico:
MÊS DE MARÇO/2.026.