- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 18030024
Número:05010992
Valor Total do Empenho:R$ 7.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.949,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.250,16
Pagamento 18030024
Pago em: 18/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 517,57
Valor Líquido Pago: R$ 517,57
Histórico:
Nº 204629430, RATEIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026 [R$ 438,36+IR 79,21].