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- Pagamento Nº 18030027
Número:05010606
Valor Total do Empenho:R$ 41.133,66
Valor Total Liquidado:R$ 12.075,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.058,16
Número:05010606.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.975,95
Valor Total Liquidado:R$ 2.940,24
Pagamento 18030027
Pago em: 18/03/2026Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 2.975,95
Valor Líquido Pago: R$ 2.940,24
Histórico:
:FEVEREIRO/2026 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER AV. III Nº 188 - CONJUNTO JEREISSATI I E ANEXO JUVENTUDE - AV. III Nº 178 -CONJUNTO JEREISSATI I)