Dados do Empenho:

Número:05010602

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.100,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.899,33

Dados da Liquidação:

Número:05010602.005

Valor Total da Liquidação:R$ 382,14

Valor Total Liquidado:R$ 377,54

Pagamento 18030031

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 382,14

Valor Líquido Pago: R$ 377,54


Histórico:

REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº202931484 E 200762240.