Dados do Empenho:

Número:05010775

Valor Total do Empenho:R$ 15.075,12

Valor Total Liquidado:R$ 4.874,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.200,59

Dados da Liquidação:

Número:05010775.003

Valor Total da Liquidação:R$ 988,97

Valor Total Liquidado:R$ 988,97

Pagamento 18030057

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 988,97

Valor Líquido Pago: R$ 988,97


Histórico:

MARÇO/26.