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- Pagamento Nº 18030068
Número:05011050
Valor Total do Empenho:R$ 169.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 42.300,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 126.900,00
Número:05011050.001
Valor Total da Liquidação:R$ 14.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.100,00
Pagamento 18030068
Pago em: 18/03/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: CONSELHO ESCOLAR EMEF PROFª FRANCISCA FLORENCIA DA SILVA (08.777.436/0001-01)
Valor Total: R$ 14.100,00
Valor Líquido Pago: R$ 14.100,00
Histórico:
Pagamento referente ao valor da despesa de custeio do inciso VIII (Janeiro/2026), conforme o Termo de Compromisso N° 0810.26.0105.30