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- Pagamento Nº 18030070
Número:11020013
Valor Total do Empenho:R$ 842.752,79
Valor Total Liquidado:R$ 842.752,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:11020013.005
Valor Total da Liquidação:R$ 159.277,80
Valor Total Liquidado:R$ 157.366,47
Pagamento 18030070
Pago em: 18/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 2706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUÍMICO
Credor: LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI – ME (03.183.450/0001-55)
Valor Total: R$ 159.277,80
Valor do IRRF: R$ 1.911,33
Valor Líquido Pago: R$ 157.366,47
Histórico:
Pagamento da NF 30880, março/2026, conforme itens descritos em anexo.