Dados do Empenho:

Número:11020013

Valor Total do Empenho:R$ 842.752,79

Valor Total Liquidado:R$ 842.752,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:11020013.004

Valor Total da Liquidação:R$ 141.596,84

Valor Total Liquidado:R$ 139.897,68

Pagamento 18030072

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUÍMICO

Credor: LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI – ME (03.183.450/0001-55)

Valor Total: R$ 141.596,84

Valor do IRRF: R$ 1.699,16

Valor Líquido Pago: R$ 139.897,68


Histórico:

Pagamento da NF 30879, março/2026, conforme itens descritos em anexo.