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- Pagamento Nº 18030093
Número:05010892
Valor Total do Empenho:R$ 1.890.277,48
Valor Total Liquidado:R$ 1.183.120,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 707.156,65
Número:05010892.002
Valor Total da Liquidação:R$ 596.109,22
Valor Total Liquidado:R$ 575.057,06
Pagamento 18030093
Pago em: 18/03/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)
Valor Total: R$ 596.109,22
Valor do ISS: R$ 12.029,81
Valor do IRRF: R$ 9.022,35
Valor Líquido Pago: R$ 575.057,06
Histórico:
Pagamento da nf 3655, dos itens em anexo do contrato de N° 1492.22.08.01.03.