Dados do Empenho:

Número:05010892

Valor Total do Empenho:R$ 1.890.277,48

Valor Total Liquidado:R$ 1.183.120,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 707.156,65

Dados da Liquidação:

Número:05010892.002

Valor Total da Liquidação:R$ 596.109,22

Valor Total Liquidado:R$ 575.057,06

Pagamento 18030093

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)

Valor Total: R$ 596.109,22

Valor do ISS: R$ 12.029,81

Valor do IRRF: R$ 9.022,35

Valor Líquido Pago: R$ 575.057,06


Histórico:

Pagamento da nf 3655, dos itens em anexo do contrato de N° 1492.22.08.01.03.