Dados do Empenho:

Número:05011183

Valor Total do Empenho:R$ 65.590,00

Valor Total Liquidado:R$ 62.290,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.300,00

Dados da Liquidação:

Número:05011183.003

Valor Total da Liquidação:R$ 19.010,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.781,88

Pagamento 18030099

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: R C DIOGENES IMAGEM LTDA (45.968.676/0001-01)

Valor Total: R$ 19.010,00

Valor do IRRF: R$ 228,12

Valor Líquido Pago: R$ 18.781,88


Histórico:

Pagamento da NF 93, referente a Janeiro de 2026.