- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 18030102
Número:05010841
Valor Total do Empenho:R$ 40.130,00
Valor Total Liquidado:R$ 32.300,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.830,00
Número:05010841.003
Valor Total da Liquidação:R$ 14.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.000,00
Pagamento 18030102
Pago em: 18/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: FHC RIOS CLINICA MEDICA LTDA (44.174.101/0001-54)
Valor Total: R$ 14.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 14.000,00
Histórico:
Pagamento da NF 103 - Referente ao mês de Janeiro de 2026.