Dados do Empenho:

Número:05010841

Valor Total do Empenho:R$ 40.130,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.830,00

Dados da Liquidação:

Número:05010841.003

Valor Total da Liquidação:R$ 14.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.000,00

Pagamento 18030102

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: FHC RIOS CLINICA MEDICA LTDA (44.174.101/0001-54)

Valor Total: R$ 14.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 14.000,00


Histórico:

Pagamento da NF 103 - Referente ao mês de Janeiro de 2026.