Dados do Empenho:

Número:05010993

Valor Total do Empenho:R$ 107.410,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.930,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.480,00

Dados da Liquidação:

Número:05010993.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.950,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.950,00

Pagamento 18030112

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: CLINICA MEDICA SANTOS GRANGEIRO LTDA (42.609.399/0001-52)

Valor Total: R$ 4.950,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.950,00


Histórico:

Pagamento da NF 13