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- Pagamento Nº 18030112
Número:05010993
Valor Total do Empenho:R$ 107.410,00
Valor Total Liquidado:R$ 33.930,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.480,00
Número:05010993.002
Valor Total da Liquidação:R$ 4.950,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.950,00
Pagamento 18030112
Pago em: 18/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: CLINICA MEDICA SANTOS GRANGEIRO LTDA (42.609.399/0001-52)
Valor Total: R$ 4.950,00
Valor Líquido Pago: R$ 4.950,00
Histórico:
Pagamento da NF 13