Dados do Empenho:

Número:05010504

Valor Total do Empenho:R$ 63.013,37

Valor Total Liquidado:R$ 29.013,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.000,00

Dados da Liquidação:

Número:05010504.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.078,94

Pagamento 18030120

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: LUCIA NEIDE DE SOUSA (003.900.143-11)

Valor Total: R$ 6.800,00

Valor do IRRF: R$ 721,06

Valor Líquido Pago: R$ 6.078,94


Histórico:

MÊS DE FEVEREIRO/2.026.