Dados do Empenho:

Número:05010260

Valor Total do Empenho:R$ 26.242,80

Valor Total Liquidado:R$ 19.682,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.560,70

Dados da Liquidação:

Número:05010260.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.560,70

Valor Total Liquidado:R$ 5.930,87

Pagamento 20030004

Pago em: 20/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total: R$ 6.560,70

Valor Líquido Pago: R$ 5.930,87


Histórico:

Pagamento referente aos Serviços Prestados, Fatura nº 5708170474, Fevereiro/2026.