Dados do Empenho:

Número:05010667

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.471,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.528,80

Dados da Liquidação:

Número:05010667.079

Valor Total da Liquidação:R$ 7,26

Valor Total Liquidado:R$ 7,26

Pagamento 17030063

Pago em: 17/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 7,26

Valor Líquido Pago: R$ 7,26


Histórico: