Dados do Empenho:

Número:05010156

Valor Total do Empenho:R$ 26.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.821,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.178,12

Dados da Liquidação:

Número:05010156.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.910,94

Valor Total Liquidado:R$ 1.910,94

Pagamento 20030031

Pago em: 20/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 1.910,94

Valor Líquido Pago: R$ 1.910,94


Histórico:

REF. AO RPPS DA SECOM, FEV/2026.