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- Pagamento Nº 20030042
Número:05011021
Valor Total do Empenho:R$ 301.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 46.828,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 254.171,91
Número:05011021.002
Valor Total da Liquidação:R$ 28.698,40
Valor Total Liquidado:R$ 27.550,22
Pagamento 20030042
Pago em: 20/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 28.698,40
Valor Líquido Pago: R$ 27.550,22
Histórico: