Dados do Empenho:

Número:05010101

Valor Total do Empenho:R$ 290.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 75.378,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 214.621,88

Dados da Liquidação:

Número:05010101.002

Valor Total da Liquidação:R$ 28.807,13

Valor Total Liquidado:R$ 28.604,51

Pagamento 20030055

Pago em: 20/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 28.807,13

Valor Líquido Pago: R$ 28.604,51


Histórico:

comp. fevereiro/2026