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- Pagamento Nº 20030055
Número:05010101
Valor Total do Empenho:R$ 290.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 75.378,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 214.621,88
Número:05010101.002
Valor Total da Liquidação:R$ 28.807,13
Valor Total Liquidado:R$ 28.604,51
Pagamento 20030055
Pago em: 20/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 28.807,13
Valor Líquido Pago: R$ 28.604,51
Histórico:
comp. fevereiro/2026