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- Pagamento Nº 20030063
Número:30010015
Valor Total do Empenho:R$ 114.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.136,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 90.863,23
Número:30010015.002
Valor Total da Liquidação:R$ 14.335,65
Valor Total Liquidado:R$ 14.335,65
Pagamento 20030063
Pago em: 20/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 14.335,65
Valor Líquido Pago: R$ 14.335,65
Histórico: