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- Pagamento Nº 20030065
Número:02020215
Valor Total do Empenho:R$ 24.700,00
Valor Total Liquidado:R$ 24.453,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 246,32
Número:02020215.001
Valor Total da Liquidação:R$ 24.453,68
Valor Total Liquidado:R$ 24.453,68
Pagamento 20030065
Pago em: 20/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 24.453,68
Valor Líquido Pago: R$ 24.453,68
Histórico:
comp. fevereiro/2026