Dados do Empenho:

Número:02020215

Valor Total do Empenho:R$ 24.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.453,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 246,32

Dados da Liquidação:

Número:02020215.001

Valor Total da Liquidação:R$ 24.453,68

Valor Total Liquidado:R$ 24.453,68

Pagamento 20030065

Pago em: 20/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 24.453,68

Valor Líquido Pago: R$ 24.453,68


Histórico:

comp. fevereiro/2026