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- Pagamento Nº 23030008
Número:05010300
Valor Total do Empenho:R$ 160.924,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.842,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 112.081,32
Número:05010300.002
Valor Total da Liquidação:R$ 15.030,06
Valor Total Liquidado:R$ 15.030,06
Pagamento 23030008
Pago em: 23/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 15.030,06
Valor Líquido Pago: R$ 15.030,06
Histórico:
Pagamento da nf 943603, referente a combustível - Gasolina e Diesel, fevereiro/2026.