Dados do Empenho:

Número:05010300

Valor Total do Empenho:R$ 160.924,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.842,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 112.081,32

Dados da Liquidação:

Número:05010300.002

Valor Total da Liquidação:R$ 15.030,06

Valor Total Liquidado:R$ 15.030,06

Pagamento 23030008

Pago em: 23/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 15.030,06

Valor Líquido Pago: R$ 15.030,06


Histórico:

Pagamento da nf 943603, referente a combustível - Gasolina e Diesel, fevereiro/2026.