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- Pagamento Nº 20030070
Número:02020218
Valor Total do Empenho:R$ 780.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 779.442,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 557,48
Número:02020218.001
Valor Total da Liquidação:R$ 779.442,52
Valor Total Liquidado:R$ 779.442,52
Pagamento 20030070
Pago em: 20/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 779.442,52
Valor Líquido Pago: R$ 779.442,52
Histórico:
comp. fevereiro/2026