Dados do Empenho:

Número:05010302

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.736,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.263,78

Dados da Liquidação:

Número:05010302.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.695,37

Valor Total Liquidado:R$ 1.695,37

Pagamento 20030073

Pago em: 20/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 1.695,37

Valor Líquido Pago: R$ 1.695,37


Histórico:

comp. fevereiro/2026