Dados do Empenho:

Número:05010352

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 190.020,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 209.979,69

Dados da Liquidação:

Número:05010352.002

Valor Total da Liquidação:R$ 77.532,36

Valor Total Liquidado:R$ 77.532,36

Pagamento 20030087

Pago em: 20/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 77.532,36

Valor Líquido Pago: R$ 77.532,36


Histórico: