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- Pagamento Nº 20030090
Número:05010355
Valor Total do Empenho:R$ 6.850.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 977.820,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.872.180,00
Número:05010355.002
Valor Total da Liquidação:R$ 586.396,27
Valor Total Liquidado:R$ 532.354,73
Pagamento 20030090
Pago em: 20/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 586.396,27
Valor Líquido Pago: R$ 532.354,73
Histórico: