Dados do Empenho:

Número:02020212

Valor Total do Empenho:R$ 441.341,00

Valor Total Liquidado:R$ 175.510,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 265.830,46

Dados da Liquidação:

Número:02020212.001

Valor Total da Liquidação:R$ 95.546,14

Valor Total Liquidado:R$ 95.546,14

Pagamento 20030092

Pago em: 20/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 95.546,14

Valor Líquido Pago: R$ 95.546,14


Histórico: