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- Pagamento Nº 20030094
Número:05010359
Valor Total do Empenho:R$ 1.185.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.189,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.137.810,69
Número:05010359.002
Valor Total da Liquidação:R$ 19.254,25
Valor Total Liquidado:R$ 19.254,25
Pagamento 20030094
Pago em: 20/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 19.254,25
Valor Líquido Pago: R$ 19.254,25
Histórico: