Dados do Empenho:

Número:13030003

Valor Total do Empenho:R$ 822,50

Valor Total Liquidado:R$ 822,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:13030003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 822,50

Valor Total Liquidado:R$ 783,02

Pagamento 23030013

Pago em: 23/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 822,50

Valor do IRRF: R$ 39,48

Valor Líquido Pago: R$ 783,02


Histórico:

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7616.