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- Pagamento Nº 20030124
Número:05010631
Valor Total do Empenho:R$ 78.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.883,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.116,18
Número:05010631.007
Valor Total da Liquidação:R$ 2.495,06
Valor Total Liquidado:R$ 2.495,06
Pagamento 20030124
Pago em: 20/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 2.495,06
Valor Líquido Pago: R$ 2.495,06
Histórico:
FEV/26.