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- Pagamento Nº 24030094
Número:02020186
Valor Total do Empenho:R$ 13.733,76
Valor Total Liquidado:R$ 11.444,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.288,96
Número:02020186.001
Valor Total da Liquidação:R$ 11.444,80
Valor Total Liquidado:R$ 11.444,80
Pagamento 24030094
Pago em: 24/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: KAB - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (21.579.237/0001-49)
Valor Total: R$ 11.444,80
Valor Líquido Pago: R$ 11.444,80
Histórico:
nf 359 - Janeiro - Kab Serviços.