Dados do Empenho:

Número:02020193

Valor Total do Empenho:R$ 5.439,12

Valor Total Liquidado:R$ 2.719,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.719,56

Dados da Liquidação:

Número:02020193.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.719,56

Valor Total Liquidado:R$ 2.719,56

Pagamento 24030095

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: KAB - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (21.579.237/0001-49)

Valor Total: R$ 2.719,56

Valor Líquido Pago: R$ 2.719,56


Histórico:

nf 359 - Janeiro - Kab Serviços.