- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 24030102
Número:05010048
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 50.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010048.004
Valor Total da Liquidação:R$ 16.499,99
Valor Total Liquidado:R$ 16.359,32
Pagamento 24030102
Pago em: 24/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 16.499,99
Valor Líquido Pago: R$ 16.359,32
Histórico: