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- Pagamento Nº 24030115
Número:05010496
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 38.509,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.490,85
Número:05010496.004
Valor Total da Liquidação:R$ 16.461,94
Valor Total Liquidado:R$ 15.974,49
Pagamento 24030115
Pago em: 24/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 16.461,94
Valor Líquido Pago: R$ 15.974,49
Histórico:
Ref. Fopag Rescisões Comp. Fev/2026.