Dados do Empenho:

Número:30010010

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.089,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 910,19

Dados da Liquidação:

Número:30010010.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.056,48

Valor Total Liquidado:R$ 3.043,00

Pagamento 24030129

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.056,48

Valor Líquido Pago: R$ 3.043,00


Histórico:

Ref. Fopag Rescisões Comp. Fev/2026.