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- Pagamento Nº 24030129
Número:30010010
Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.089,81
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 910,19
Número:30010010.002
Valor Total da Liquidação:R$ 3.056,48
Valor Total Liquidado:R$ 3.043,00
Pagamento 24030129
Pago em: 24/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.056,48
Valor Líquido Pago: R$ 3.043,00
Histórico:
Ref. Fopag Rescisões Comp. Fev/2026.