Dados do Empenho:

Número:05010623

Valor Total do Empenho:R$ 102.694,66

Valor Total Liquidado:R$ 99.878,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.815,68

Dados da Liquidação:

Número:05010623.009

Valor Total da Liquidação:R$ 16.819,13

Valor Total Liquidado:R$ 16.617,30

Pagamento 26030024

Pago em: 26/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1750000000 - CIDE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 42 - FERRAMENTAS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 16.819,13

Valor do IRRF: R$ 201,83

Valor Líquido Pago: R$ 16.617,30


Histórico:

MARÇO/26.