Dados do Empenho:

Número:05010765

Valor Total do Empenho:R$ 261.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 69.285,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 191.714,50

Dados da Liquidação:

Número:05010765.002

Valor Total da Liquidação:R$ 13.453,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.453,00

Pagamento 26030056

Pago em: 26/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM

Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Valor Total: R$ 13.453,00

Valor Líquido Pago: R$ 13.453,00


Histórico:

Competência Fevereiro/2026.