- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26030094
Número:05010326
Valor Total do Empenho:R$ 56.993,41
Valor Total Liquidado:R$ 39.831,17
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.162,24
Número:05010326.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.321,44
Valor Total Liquidado:R$ 1.191,94
Pagamento 26030094
Pago em: 26/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.321,44
Valor do ISS: R$ 66,07
Valor do IRRF: R$ 63,43
Valor Líquido Pago: R$ 1.191,94
Histórico:
Pagamento da nf 5731, comp. jan/2026, referente a placa: SBM 8B15